Όμιλος MIG: Κερδοφορία για πρώτη φορά μετά το 2009 στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων
- 30/11/2015, 18:46
- SHARE
Διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών της σε 133,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015 σημείωσε ο όμιλος.
Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών της σε 133,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015 έναντι 64,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014 ανακοίνωσε η MIG.
Επίσης, ανακοίνωσε:
– Κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009 στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT): Κέρδη 59,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 5,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014.
– Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το εννεάμηνο 2015 κατέγραψαν αύξηση 26 εκατ. ευρώ, ήτοι 3,0%, ετησίως και ανήλθαν στα 897,1εκατ. ευρώ, παρά τις δυσκολίες στην ελληνική οικονομία και την επιδείνωση των συνθηκών στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας κατά τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων, της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου και της αύξησης του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου.
– Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών διπλασιάστηκαν στα 133,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014. Η σημαντική βελτίωση οφείλεται, κυρίως, στην ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (περιλαμβανομένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε κέρδη 122,4 εκατ. ευρώ έναντι 54,2 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημία 34,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 68,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2015 περιλαμβάνουν φορολογική επιβάρυνση 17,5 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις ελληνικές επιχειρήσεις σε 29% από 26%.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της εταιρείας, την 30.09.2015, ανήλθε στα 825 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,88 ευρώ ανά μετοχή. Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στα 145 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου, την 30.09.2015, μειώθηκαν κατά 56 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2014 στα 1,70 δισ. ευρώ.
Η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, συνεχίζεται με επιτυχία. Τον Ιούλιο 2015, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο όμιλος MIG στην FAI rent-a-jet AG και FAI Asset ManagementGmbH.
Οι θυγατρικές του ομίλου MIG συνέχισαν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.
Ειδικότερα:
Όμιλος ATTICA: Το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2015 είναι η επίτευξη των υψηλότερων κερδών την τελευταία δεκαετία τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη 72,9 εκατ. ευρώ έναντι 36,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο το 2014) όσο και αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη 54,9 εκατ. ευρώ έναντι 18,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο το 2014). Παράλληλα, η σημαντική αυτή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν στα 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα παραπάνω είναι η ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο, καθώς και η εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων, επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.
Όμιλος VIVARTIA: Κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (2,9%, ετησίως, στα 459,3 εκατ. ευρώ), (β) η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA στα 42,0 εκατ. ευρώ έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας σε επίπεδο αποτελεσμάτων EBIT(κέρδη 18,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014). Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 31,8% το εννεάμηνο 2015) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64,6% το εννεάμηνο 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το εννεάμηνο 2015 ενισχύθηκε στο 26,5% (έναντι 25,8% το εννεάμηνο 2014).
Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2015 είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (αύξηση κερδών 46% ετησίως στα 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2014) και η οριακή αύξηση των πωλήσεων (1% ετησίως στα 165,5 εκατ. ευρώ), παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς, λόγω των πρόσφατων φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης βελτίωσης της αποδοτικότητας, με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,9%. Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση, λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw backκαι rebate) στον κλάδο υγείας.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου MIG, Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «Ο όμιλος MIG, έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικής του αναδιάρθρωσης, ανακοινώνει τη σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, κυρίως, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Όλες οι κύριες θυγατρικές εταιρείες πέτυχαν αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα λειτουργικά τους κέρδη σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στο σύνολο του ομίλου, ο υπερδιπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA θωρακίζει τον όμιλο, για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Μέσα στο έτος, αναμένεται, επίσης, να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αναδιάρθρωση-αναχρηματοδότηση της πλειονότητας του τραπεζικού μας δανεισμού. Προτεραιότητες μας στο άμεσο μέλλον αποτελούν η σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές, κυρίως, στο εξωτερικό, η μείωση του τραπεζικού δανεισμού και η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών».